职位描述
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职责描述:
1.内审工作管理:全面负责集团总部和各板块、各企业的内部审计工作;
2.专项审计管理:负责执行年度计划安排的专项审计和其他临时专项审计;
3.外部审计管理:配合、协调有关审计机关和审计(会计)师事务所,做好年度内控有关审计工作;
4.内控体系建设:组织、指导集团总部及各板块、企业建立健全内控标准与体系;
5.合规体系建设:全面负责公司合规战略的制定、执行与工作的开展,推动公司的”全面合规“;
6.其他:配合其他部门工作,并承办公司领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历;
2、十年以上相关外审/企业内部审计、合规工作经验,五年以上大中型企业或上市公司审计、合规管理职经验;
3、较强的统筹规划能力和沟通协调、谈判能力;
4、职业敏感度高、逻辑思维能力强、较强的文字功底;
5、精通审计、内部控制、合规管理、风险管理、财务管理等有关知识;
6、精通大型制造型集团公司及上市公司内部审计运作和合规、风险控制管理体系;
7、熟悉石化、化纤、印染行业相关的法律法规政策;
工作地点
地址:苏州吴江区苏州-吴江区盛虹集团(西二环路)1555号
求职提示:用人单位发布虚假招聘信息,或以任何名义向求职者收取财物(如体检费、置装费、押金、服装费、培训费、身份证、毕业证等),均涉嫌违法,请求职者务必提高警惕。